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四平市发展和改革委员会   2021-09-29 14:12   来源:财务室
2020年度四平市发展和改革委员会部门决算

   2020年度四平市发展和改革委员会部门决算 

  2021年9月28日 

  目   录 

  第一部分  部门概况 

  一、部门职责 

  二、机构设置及部门决算单位构成 

  第二部分 2020年度部门决算表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

  十、部门预算项目支出绩效自评表 

  第三部分  2020年度部门决算情况说明 

  一、收入支出决算总体情况说明 

  二、收入决算情况说明 

  三、支出决算情况说明 

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 

  十、预算绩效管理情况说明 

  十一、其他重要事项情况说明 

  第四部分  名词解释 

  第一部分  部门概况 

  一、部门职责 

  四平市发展和改革委员会是行政机关,隶属于四平市人民政府,其主要职责: 

  1、综合分析产业发展重大问题,组织拟订综合性产业政策,研究提出综合性政策建议,统筹工业发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;协调重大技术装备推广应用和重大产业基地建设。负责组织拟订振兴四平老工业基地的规划和重大政策,协调有关重大问题;提出老工业基地调整改造等建议并协调实施;按职责分工承担县(市)区绩效考评工作。承担市振兴老工业基地领导小组办公室日常工作。综合分析全市高技术产业及产业技术的发展态势,组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的规划和相关政策;做好相关高新技术产业化工作,协调推动重大产业化示范工程;积极推进全市信息化的发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接;协调推动技术创新和产学研联合;积极推动新兴产业的发展。负责组织拟订全市资源型城市(地区)可持续发展的规划和政策并协调实施,协调建立可持续发展长效机制,协调推进持续替代产业发展。 

  2、拟定并组织实施全市小城镇综合改革和经济发展规划;研究提出小城镇建设的重大项目和相关体制改革的政策建议;推进小城镇改革试点工作。同时承担四平市统筹推进城镇化工作领导小组办公室相关工作。预测分析全市农业和农村经济发展情况,提出农村经济发展、体制改革及有关政策建议,协调农业和农村经济社会发展的重大问题;衔接平衡农业、水利、林业等发展规划、计划和政策;提出重大项目布局建议并协调实施。研究提出贫困地区以工代赈重大政策建议;编制并组织实施贫困地区以工代赈规划及年度计划;指导全市以工代赈工作;监督检查以工代赈计划执行情况。统筹协调行业扶贫工作。 

  3、拟定全市能源发展规划和年年度计划并组织实施,统筹全市能源发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡,协调推进能源发展和改革工作;负责核电工作;负责全市电力、煤炭、石油、天然气、油母页岩、新能源和可再生能源等行业管理,负责新建石油、天然气管道受限制区域施工保护方案的批准;指导协调农村能源发展工作。负责全市能源行业节能和资源综合利用;负责煤制燃料、燃料乙醇行业管理;负责研究制定全市煤炭消费总量控制总体规划、工作方案,指导、监督煤炭消费总量控制;负责电力安全生产的指导、监督,依法参与电力生产安全事故调查 处理。指导有关单位履行油气输送管道(长输管道)保护义务,依法查处危害管道安全的违法行为;负责全市能源统计调度、预测预警,发布能源信息,参与能源运行调节和应急保障。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责,开展监管执法工作。承担国家石油储备管理办公室的日常工作。 

  4、承担机关行政规范性文件、行政合同合法性审查工作;承担机关法规和规章的合法性审核工作;承担行政复议、行政应诉工作;组织开展法治宣传教育;负责软环境建设、信访维稳、政务公开、新闻发布、舆情引导等工作。负责协调组织本部门相关重大战略、重大规划、重大政策、重大改革、重大项目、重点示范的事中事后监管、增加主管行业领域的安全生产管理职责,指导督促企事业单位加强安全管理。负责与有关部门研究制定和论证投资、住房、土地、收入分配、劳动就业、医疗保险和社会保障体制改革方案及相应配套措施,并参与推进工作;会同有关部门积极推进医药、卫生、文化、教育、科级和其他社会事业改革;会同有关部门研究制定和论证有关生产要素市场和市场中介组织发展的改革方案,并参与推进工作。承接市委改革办关于经济体制改革方面的工作任务,协调解决经济体制改革进程中的重大问题。 

  5、负责推动区域经济协作,综合提出跨区域经济合作的发展规划和年度计划,会同有关部门拟定全市国内外技术合作的发展规划、计划组织实施。联系、协调有部门开展国内外经济合作,统筹推动区域合作相关工作。负责对口支援(帮扶、协作)职责,编制对口合作工作方案,组织开展对口合作调研,建立合作机制、搭建合作平台、谋划推动合作重大项目建设,研究制定相关政策。负责提出全市利用外资的发展战略、总量平衡和机构优化的目标,提出外商直接投资和境外投资的总量和方向。申报利用外资、境外投资的重大项目。 

  6、经有关国家机关提出,负责对市纪检监察、司法和行政工作中涉及的,作为定案依据或者关键证据的价格不明或者价格有争议的有形产品、无形资产和各类有偿服务,进行价格认定;负责四平所属各县(市)区价格认定案件的复核。负责对政府管理的价格成本监审目录、价格听证目录及依法采取临时价格干预措施的商品和服务进行成本调查和监审,负责农产品成本调查工作(常规调查、专项调研、直报调查和成本预测),为政府和有关部门决策提供依据。 

  7、提出全市国民经济和社会发展战略、规划生产力布局的建议,提出国民经济和社会中长期发展、总量平衡及结构调整的目标和政策;组织拟订国民经济和社会发展中长期计划、全市主体功能区规划,并对规划实施情况进行监测与评估;提出推进城镇化的发展战略和重大政策措施;统筹协调经济社会发展重大专项规划和区域规划;组织研究全市经济社会发展、改革开放和国内外经济的重大问题;研究全市国民经济和社会发展重大战略、方针和政策;研究全市经济发展全局性、综合性重大问题;研究全国经济形势对我市影响,跟踪分析体制改革中的重点问题、热点问题和难点问题等职责。 

  8、提出全市年度国民经济和社会发展计划,并负责监测分析全市经济形势和国内外经济发展变化,进行经济和社会发展的预测预警;研究总量平衡,提出经济调节的目标以及运用各种经济手段和政策的建议;开展宏观调控政策评估;组织拟订年度国民经济和社会发展计划;提出年度重要商品平衡的总量目标和相关政策建议;提出国家重要物资储备政策建议,协调国家重要物资储备计划;起草重要文件;组织研究全市经济社会发展、改革开放和国内外经济的重大问题;承担信息引导;负责审批、核准、备案公检法司专项建设各项计划等工作,统筹委内宣传工作,承担市经济运行调节办公室、市国防动员委员会国民经济动员办公室日常工作职责。 

  9、研究制定重大项目谋划的相关政策;组织谋划和调度对全市经济社会发展具有重要战略意义的重大项目,建立项目储备库并施行动态管理;强化指导和服务,协调推动重大项目前期、建设工作;协调区域性重大项目相关题等职责。统筹全市交通运输规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;综合分析交通运输运行状况,协调重大问题,提出有关政策建议;规划重大项目,审核申报交通、机场基本建设项目;负责组织拟定全市民航发展规划、通用航空产业发展规划;负责推进全市民航机场的规划、建设及新开通航线协调联系;研究制定交通战备的发展规划和保障方案。负责全市铁路建设管理工作;拟定全市铁路、城市轨道交通建设发展规划,提出铁路、城市轨道交通建设发展战略、相关政策、体制改革和专项资金使用安排建议,协调有关重大问题。承担市重点建设项目领导小组办公室、市国防动员委员会交通战备办公室、市铁路建设领导小组办公室的日常工作。 

  10、综合提出全市财贸经济发展战略、内外贸易发展战略,组织拟定和协调财贸经济发展规划和年度计划,会同有关部门拟定服务业的发展战略和重大政策,统筹全市服务业的发展规划与国民经济规划、年度计划的衔接平衡,做好重要商品的市场平衡和进出口总量平衡,衔接平衡商品市场建设的发展规划和中长期计划;协调人口和计划生育、文化、教育、卫生、体育、广播影视、旅游、民政等发展政策;协调服务业发展的重大问题,综合分析财政、金融、商贸、服务业等发展情况,并进行建议;提出直接融资的发展战略和政策建议;提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议;按权限对企业债券项目进行审核、呈报,监督发债资金使用情况;推进服务业建设等职责。承担四平市服务业跃升攻坚领导小组办公室、市开放带动战略领导小组办公室的日常工作。 

  11、综合分析全市经济社会与资源、环境协调发展的重大战略问题;组织拟订资源节约和综合利用、发展循环经济的规划和政策措施并协调实施,产业编制环境保护规划;协调环保产业和清洁生产促进有关工作;组织协调重大节能减排示范工程和新产品、新技术、新设备的推广应用;组织编制并实施生态市建设规划。综合分析气候变化对全市经济社会发展的影响,组织拟订应对气候变化重大战略、规划和重大政策;组织实施清洁发展机制工作。拟定全市区域经济发展规划,提出区域经济发展的重大政策;参与国土整治、开发、利用和保护政策,参与编制水资源平衡与节约规划、生态建设与环境整治规划等职责。 

  12、负责由省管理(省政府定价、省政府制定指导价)的工业品及生产资料、农产品及农业生产资料价格的初审、报批、协调工作;负责本市级管理(市政府定价、市政府制定指导价)的工业品及工业生产资料、农产品及农业生产资料价格的审批管理工作;负责本市级定价,确定指导价的工业品及工业生产资料、农产品及农业生产资料的成本监审工作;知道工业品、农产品生产企业正确把握国家、省价格政策,提供价格政策和信息服务;负责国家、省价格部门制定下达有关工业品、农产品价格政策,调研、信息反馈等工作。负责制定省价格主管部门授权市政府定价的商品价格和收费标准,并开展制定商品价格和收费标准前的价格测算调研工作;负责价格调节资金的管理和使用;定期公布市本级价格管理目录;清理公布行政事业性和市本级管理经营服务性收费目录清单;负责起草价格综合性文件等职责。承担市价格调节基金征收管理办公室的日常工作。 

  13、根据国家和省、市关于经济和社会发展以及经济体制改革工作的方针、政策和法律、法规,负责经济和社会发展以及经济体制改革方面有关行政审批事项的受理和审批工作;负责组织协调行政审批事项的勘查、评估、论证、审核和上报等相关工作;负责有关行政许可证的发放工作;负责法律、法规、规章规定由发展和改革部门承担的其他行政审批事项。 

  14、承办市政府交办的其他事项。 

  二、机构设置及部门决算单位构成 

  根据上述职责,四平市发展和改革委员会内设15个机构,分别为:办公室(财务科)、发展规划科、国民经济综合科(市经济运行调节办公室、市国防动员委员会国民经济动员办公室)、固定资产投资科(市重点建设项目领导小组办公室、市国防动员委员会交通战备办公室)、社会发展科(市服务业跃升攻坚领导小组办公室、市开放带动战略领导小组办公室)、资源节约和环境保护科、价格科(市价格调节基金征收管理办公室)、行政审批办公室、产业科(市振兴老工业基地领导小组办公室)、农村和城镇发展科、能源科(安全生产监督管理科、国家石油储备管理办公室)、改革和法规科、区域合作科、价格认证和成本调查监审科。另设机关党委(人事科)。 

  纳入四平市发展和改革委员会2020年度部门决算编制范围的单位包括: 

  1.四平市发展和改革委员会 

  2.四平市信息中心 

  3.四平市区域经济协作服务中心 

  4.四平市政府投资项目服务中心   

  

  第二部分 2020年度部门决算表 

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  本单位不涉及此项支出。  

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

  本单位不涉及此项支出。 

  十、部门预算项目支出绩效自评表 

  本单位不涉及此项支出。 

    

  第三部分 2020年度部门决算情况说明 

  一、收入支出决算总体情况说明 

  2020年度收、支总计各2383万元。与2019年相比,收、支总计各增加840.96万元,增长54.5%。主要原因:“十四五”规划相关项目较多,项目支出增加,市领导绩效奖金由市发改委发放,同时人员工资增加,基本支出增加。   

 

  二、收入决算情况说明 

  本年收入合计2241.5万元,其中:财政拨款收入2220.13万元,占99.0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入21.37万元,占1.0%。    

  三、支出决算情况说明 

  本年支出合计2111.78万元,其中:基本支出1565.65万元,占74.1%;项目支出546.13万元,占25.9%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。基本支出中,人员经费1484.8万元,占94.8%;公用经费80.85万元,占5.2%。 

 

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  2020年度财政拨款收、支总计各2337.33万元,与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加716.16万元,增长47.6%。主要原因:“十四五”规划相关项目较多,项目支出增加,市领导绩效奖金由市发改委发放,同时人员工资增加,基本支出增加。 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (一)财政拨款支出决算总体情况 

  2020年度财政拨款支出2098.94万元,占本年支出合计的99.4%。与2019年相比,财政拨款支出增加712.17万元,增长51.4%。主要原因:“十四五”规划相关项目较多,项目支出增加;市领导绩效奖金由市发改委发放,同时人员工资增加,基本支出增加。

 

  (二)财政拨款支出决算结构情况 

  2020年度财政拨款支出2098.94万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1747.58万元,占83.3%;社会保障和就业(类)支出222.7万元,占10.6%;卫生健康(类)支出48.51万元,占2.3%;交通运输(类)支出0.92万元,占0%;住房保障(类)支出79.23万元,占3.8%。  

  

  (三)财政拨款支出决算具体情况 

  2020年度财政拨款支出年初预算为1267.04万元,支出决算为2337.33万元,完成年初预算的184.5%。其中: 

  1.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)年初预算为533.71万元,支出决算为827.11万元,完成年初预算的155.0%。决算数大于预算数的主要原因是:预算时未包含市领导绩效奖金。 

  2.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)年初未申请财政拨款预算,支出决算为241.92万元。决算数大于预算数的主要原因是:年初预算未包括项目支出。 

  3.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)战略规划与实施(项)年初未申请财政拨款预算,支出决算为248.6万元,决算数大于预算数的主要原因是:年初预算未包括项目支出。 

  4.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)年初未申请财政拨款预算,支出决算为17.88万元。决算数大于预算数的主要原因是:年初预算未包括项目支出。 

  5.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)年初预算为425.38万元,支出决算为387.07万元,完成年初预算的91.0%。决算数小于预算数的主要原因是:人员减少,支出减少。 

  6.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)年初未申请财政拨款预算,支出决算为25万元。决算数大于预算数的主要原因是:年初预算未包括项目支出。 

  7.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为52.69万元,支出决算为112.99万元,完成年初预算的214.4%。决算数大于预算数的主要原因是:年初预算时未包括抚恤金支出。 

  8.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为112万元,支出决算为105.77万元,完成年初预算的94.4%。决算数小于预算数的主要原因是:人员减少,支出减少。 

  9.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初未申请财政拨款预算,支出决算为3.94万元。决算数大于预算数的主要原因是:2020年重新核定部分退休人员的退休工资,需财政补缴职业年金,年初预算未包括此项支出。 

  10.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)年初未申请财政拨款预算,支出决算为0.2万元。决算数大于预算数的主要原因是:年初预算时未包括此项支出。 

  11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为21.4万元,支出决算为19.75万元,完成年初预算的92.3%。决算数小于预算数的主要原因是:人员减少,支出减少。 

  12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为22.01万元,支出决算为20.37万元,完成年初预算的92.5%。决算数小于预算数的主要原因是:人员减少,支出减少。 

  13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为2.5万元,支出决算为2.36万元,完成年初预算的94.4%。决算数小于预算数的主要原因是:人员减少,支出减少。 

  14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为10.52万元,支出决算为5.83万元,完成年初预算的55.4%。决算数小于预算数的主要原因是:缴费比例减少,支出减少。 

  15.交通运输支出(类)民用航空运输(款)其他民用航空运输支出(项)年初未申请财政拨款预算,支出决算为0.92万元。决算数大于预算数的主要原因是:年初无此项预算。 

  16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为86.83万元,支出决算为79.23万元,完成年初预算的91.2%。决算数小于预算数的主要原因是:人员减少,支出减少。 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  2020年度财政拨款基本支出1564.62万元,其中:人员经费1484.8万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金。 

  公用经费79.82万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

  2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.6万元,支出决算为0.28万元,完成预算的46.7%。决算数小于预算数的主要原因:受“新冠肺炎”病毒的影响,2020年国家、省发改委各司局、处室来平与我委业务对接次数减少,支出减少。 

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

  2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元,占0 %;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,占0%;公务接待费支出决算为0.28万元,占100.0%。具体情况如下: 

  1. 因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。 

  本单位不涉及此项支出。 

  2.公务用车购置及运行费预算0万元,支出决算为0万元,完成预算的0 %。其中: 

  公务用车购置支出0万元。 

  公务用车运行支出0万元。截至2020年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,公务用车购置数为0  辆。  

  本单位不涉及此项支出。 

  3.公务接待费预算为0.6万元,支出决算为0.28万元,完成预算的46.7%,主要是受“新冠肺炎”病毒的影响,2020年国家、省发改委各司局、处室来平与我委业务对接次数减少,支出减少。其中: 

  外宾接待支出0万元。全年共接待国(境)外来访团组数0个、来访外宾0人次。 

  本单位不涉及此项支出。 

  其他国内公务接待支出0.28万元。主要用于国家、省发改委各司局、处室来平与我委业务对接。全年共接待国内来访团组9个、来宾46人次。  

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

  2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元;本年收入0万元;本年支出0万元,年末结转和结余0万元。 

  本单位不涉及此项支出。 

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 

  本单位不涉及此项支出。 

  十、关于2020年度预算绩效管理情况的说明 

  根据预算绩效管理工作要求,2020年度我部门(单位)组织对0项目、0项目等0个项目进行了绩效自评,共涉及资金0万元,占部门预算财政拨款项目总额的0%。 

  本单位不涉及此项支出。 

  十一、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况 

  2020年度,机关运行经费支出69.62万元,比年初预算数减少1.9万元,降低2.7%,主要是人员减少,其他交通补助减少,支出减少。 

  (二)政府采购支出情况 

  2020年度,政府采购支出总额108万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出108万元。授予中小企业合同金额108万元,占政府采购支出总额的100.0 %,其中:授予小微企业合同金额96万元,占政府采购支出总额的88.9%。 

  (三)国有资产占用情况 

  截至2020年12月31日,四平市发展和改革委员会共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。  

  

  第四部分  名词解释 

  一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

  二、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从市财政以外的同级单位取得的经费等。 

  三、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

  四、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。 

  五、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。 

  六、卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。 

  七、交通运输支出:反映交通运输和邮政业方面的支出。 

  八、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。fan 

  九、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

  十、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  十一、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。 

  十二、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨示安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  十四、发展与改革事务:反映发展与改革事务方面的支出。 

  十五、行政运行:反映行政单位的基本支出。 

  十六、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 

  十七、战略规划与实施:反映拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,实施宏观管理与调控等方面的支出。 

  十八、社会事业发展规划:反映社会事业发展规划方面的支出。 

  十九、物价管理:反映物价管理方面的支出。 

  二十、事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 

  二十一、其他发展与改革事务支出:反映除上述项目以外的发展与改革事务方面的支出。 

  二十二、行政事业单位养老支出:反映用于行政事业单位养老方面的支出。 

  二十三、行政单位离退休:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。 

  二十四、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

  二十五、机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。 

  二十六、计划生育事务:反映计划生育方面的支出。 

  二十七、计划生育服务:反映计划生育服务支出。 

  二十八、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。 

  二十九、行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 

  三十、事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员的医疗经费。 

  三十一、公务员医疗补助:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。 

  三十二、其他行政事业单位医疗支出:反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。 

  三十三、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。 

  三十四、住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 

  三十五、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

  三十六、民用航空运输:反映与民用航空运输相关的支出。 

  三十七、其他民用航空运输支出:反映除上述项目以外其他用于民用航空运输方面的支出。 

  三十八、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

  三十九、基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资等。 

  四十、津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴。 

  四十一、奖金:反映机关工作人员年终一次性资金。 

  四十二、绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。 

  四十三、机关事业单位基本养老保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。 

  四十四、 职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。 

  四十五、公务员医疗补助缴费:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。 

  四十六、其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费。 

  四十七、其他工资福利支出:反映上述科目未包括的工资福利支出。 

  四十八、对个人和家庭的补助:反映政府对个人和家庭的补助支出。 

  四十九、离休费:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。 

  五十、抚恤金:反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金,以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。 

  五十一、生活补助:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,机关事业单位职工遗属生活补助,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出,罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。 

  五十二、奖励金: 反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。 

  五十三、资本性支出:反映各单位安排的资本性支出。 

  五十四、办公设备购置:反应用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。 

  五十五、信息网络及软件购置更新:反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等,如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的,不在此科目反映。 

  五十六、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务支出。 

  五十七、办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报等支出。 

  五十八、印刷费:反映单位的印刷费支出。 

  五十九、邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。 

  六十、差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。 

  六十一、会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。 

  六十二、培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。 

  六十三、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 

  六十四、工会经费: 反映单位按规定提取或安排的工会经费。 

  六十五、其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如:公务交通补贴、租车费用、出租车费用等。 

  六十六、其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常支出。如行政赔偿费和诉讼费、广告宣传费、其他劳务费等。


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